Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если мы установим у себя такой порядок регистрации счетов-фактур на аванс " Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода" будет ли это ошибкой?? Возмещать НДС мы не собираемся. Ведь по сути это не искажает налоговую базу по НДС.
Хочется у себя установить такой порядок, но не уверена можно ли?